số: 02-VT hành theo Thông tư số 200/2014/TT- ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) | |
PHIẾU XUẤT KHO Ngày 10 tháng 9 năm Số: 1758 | Nợ: 632 2019 Có: 156 |
Có thể bạn quan tâm!
- Về Các Báo Cáo Liên Quan Đến Bán Hàng
- Sơ Đồ Kế Toán Doanh Thu Bán Hàng Và Cung Cấp Dịch Vụ
- Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên - 15
- Sổ Cái Tài Khoản 511 (Trích)
- Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên - 18
- Kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Khí Công nghiệp Long Biên - 19
Xem toàn bộ 152 trang tài liệu này.
- Người nhận: Anh Lê Văn Anh
- Địa chỉ (bộ phận): Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại An Ý
- Lý do xuất kho: Xuất bán cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại An Ý
- Xuất tại kho (ngăn lô): …….Địa điểm: ….
Tên, nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa | Mã số | ĐVT | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền | ||
Yêu cầu | Thực xuất | ||||||
A | B | C | D | 1 | 2 | 3 | 4 |
1 | Phi nhựa | 006 | cái | 10 | 10 | 360.000 | 3.600.000 |
Cộng | x | X | x | x | x | 3.600.000 |
- Tổng số tiền (Viết bằng chữ): Ba triệu sáu trăm nghìn đồng
- Số chứng từ gốc kèm theo: Một hóa đơn GTGT.
Ngày 10 tháng 09 năm 2019
Người nhận hàng (Ký, họ tên) | Thủ kho (Ký, họ tên) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Giám đốc (Ký, họ tên) |
Mẫu số: 01-TT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) | ||||
PHIẾU THU Ngày 10 tháng 09 năm 2019 | ||||
Số: 279 Nợ: 111 Có: 511, 3331 | ||||
Họ và tên người nộp tiền: Anh Lê Văn Anh Địa chỉ: Công ty TNHH Sản xuất và Thương Mại An Ý Lý do nộp: Thanh toán tiền hàng hóa đơn GTGT số 0003637 Số tiền: 5.940.000 đồng (Bằng chữ: Năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn) Kèm theo: 01 hóa đơn GTGT | ||||
Ngày 10 tháng 07 năm 2019 | ||||
Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Người nộp tiền (Ký, họ tên) | Người lập phiếu (Ký, họ tên) | Thủ quỹ (Ký, họ tên) |
Đã nhận đủ số tiền (Viết bằng chữ): Năm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng chẵn. + Tỷ giá ngoại tệ (vàng, bạc, đá quý):… + Số tiền quy đổi: …. |
NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM
Chi nhánh: KCN Tiên Sơn MST: 0100111948-086
VIETINBANK PHIẾU BÁO CÓ
(Kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ)
Liên 2 – Giao khách hàng
Ký hiệu: AA/19T Số: 0000088
Ngày 30 tháng 09 năm 2019
Tên Khách hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN
Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh
MST: 2300281676
Số ID khách hàng: 225845
Số TK: 116000056560
Loại tiền: VNĐ
Loại TK: TIỀN GỬI THANH TOÁN
Số bút toán hạch toán: FT1206589959857
Chúng tôi xin thông báo đã ghi có tài khoản của Quý khách số tiền sau
Số tiền | |
Lãi tiền gửi tháng 09/2019 | 1.673.300 |
Tổng số tiền | 1.673.300 |
Số tiền bằng chữ: Một triệu sáu trăm bảy mươi ba nghìn ba trăm đồng Trích yếu: Lãi tiền gửi tháng 09/2019
Kiểm soát (Ký, họ tên) | Kế toán trường (Ký, họ tên) |
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Ngày 25 tháng 07 năm 2019 | Mẫu số: 01 GTKT3/001 Ký hiệu: NM/19P Số: 0001784 | ||||
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN SƠN Mã số thuế: 0700796362 Điện thoại: Địa chỉ: thôn Bút Phong, Xã Liên Sơn, Huyện Kim Bảng, Hà Nam Số tài khoản: | |||||
Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Số tài khoản: Hình thức thanh toán: Tiền mặt ** Mã số thuế: 2300281676 | |||||
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
1 | Tiền Thuê container 1 tháng | tháng | 1 | 3.200.000 | 3.200.000 |
Cộng tiền hàng: 3.200.000 | |||||
Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 320.000 | |||||
Tổng cộng tiền thanh toán: 3.520.000 | |||||
Số tiền viết bằng chữ: Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn. | |||||
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
VIETINBANK LỆNH CHI (Kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ) Liên 2 – Giao khách hàng | |
Tên đơn vị trả tiền: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN | |
Số TK: 116000056560 | |
Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn | |
Số tiền (Bằng số): 4.315.068 đồng | |
Số tiền (Bằng chữ): Bốn triệu ba trăm mười lăm nghìn không trăm sáu mươi tám đồng | |
Tên người nhận tiền: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam | |
Tài khoản có: 00710000004492 | |
Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam | |
Nội dung: Trả tiền lãi ngân hàng | |
Đơn vị trả tiền Ngày hạch toán 30/09/2019 Kế toán Chủ tài khoản Giao dịch viên Kiểm soát viên |
HÓA ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG Liên 2: Giao khách hàng Ngày 23 tháng 09 năm 2019 | Mẫu số: 01GTKT0/002 Ký hiệu: AA/19P Số: 0001011 | ||||
Đơn vị bán hàng: CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VÀ XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI Mã số thuế: 0100107652 - Điện thoại: 04.38344677 – Fax: 04.38343165 Địa chỉ: Số 25 phố Ngọc Khánh, P. Giảng Võ, Q. Ba Đình, Thành phố Hà Nội Số tài khoản: | |||||
Họ tên người mua hàng: Tên đơn vị: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN Mã số thuế: 2300281676. Địa chỉ: Khu công nghiệp Tân Hồng - Hoàn Sơn, Xã Hoàn Sơn, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc Ninh Hình thức thanh toán: Tiền mặt ** Số tài khoản: | |||||
STT | Tên hàng hóa, dịch vụ | Đơn vị tính | Số lượng | Đơn giá | Thành tiền |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 |
1 | Dịch vụ ăn uống | 9.573.480 | |||
Cộng tiền hàng: 9.573.480 | |||||
Thuế suất thuế GTGT: 10% Tiền thuế GTGT: 957.348 | |||||
Tổng cộng tiền thanh toán: 10.530.828 | |||||
Số tiền viết bằng chữ: Mười triệu năm trăm ba mươi nghìn tám trăm hai mươi tám đồng. | |||||
Người mua hàng Người bán hàng Thủ trưởng đơn vị (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) |
Mẫu số: 02-TT (Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính) | ||||
PHIẾU CHI Ngày 23 tháng 09 năm 2019 | ||||
Số: 298 Nợ: 642,133 Có: 111 | ||||
Họ và tên người nhận tiền: Chị Phùng Thị Yên Địa chỉ: Nhân viên công ty Lý do chi: Thanh toán tiền tiếp khách (hóa đơn GTGT số 0001011) Số tiền: 10.530.828 đồng (Bằng chữ: Mười triệu năm trăm ba mươi nghìn tám trăm hai mươi tám đồng) Kèm theo: 01 hóa đơn GTGT Đã nhận đủ số tiền: Mười triệu năm trăm ba mươi nghìn tám trăm hai mươi tám đồng | ||||
Ngày 23 tháng 09 năm 2019 | ||||
Giám đốc (Ký, họ tên, đóng dấu) | Kế toán trưởng (Ký, họ tên) | Thủ quỹ (Ký, họ tên) | Người lập phiếu (Ký, họ tên) | Người nhận tiền (Ký, họ tên) |
VIETINBANK LỆNH CHI (Kiêm hóa đơn thu phí dịch vụ) Liên 2 – Giao khách hàng | |
Tên đơn vị trả tiền: CÔNG TY CỔ PHẦN KHÍ CÔNG NGHIỆP LONG BIÊN | |
Số TK: 116000056560 | |
Tại Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN KCN Tiên Sơn | |
Số tiền (Bằng số): 3.520.000 đồng | |
Số tiền (Bằng chữ): Ba triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng chẵn | |
Tên người nhận tiền: Công ty Cổ phần Liên Sơn | |
Tài khoản có: 00710000004492 | |
Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - CN Hà Nam | |
Nội dung: Trả tiền thuê container 1 tháng theo hợp đồng số 0001784 | |
Đơn vị trả tiền Ngày hạch toán 25/07/2019 Kế toán Chủ tài khoản Giao dịch viên Kiểm soát viên |